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《内部控制学》PPT课件 南京审计大学 池国华

内部控制学_南京审计大学
 
课件内容: 
第1单元  内部控制发展 
1.1  内部控制价值 
1.2  内部牵制阶段 
1.3  内部控制整合框架阶段 
1.4  企业风险管理阶段 
1.5  中国企业内部控制规范体系 
第1单元(内部控制发展)测验 
第2单元  内部控制原理 
2.1  内部控制概念 
2.2  内部控制本质 
2.3  内部控制目标 
2.4  内部控制要素 
2.5  内部控制原则 
2.6  内部控制局限性 
第2单元(内部控制原理)案例分析作业 
第2单元(内部控制原理)测验 
第3单元  内部环境 
3.1  组织架构 
3.2  发展战略 
第4单元  风险评估 
4.1  目标设定 
4.2  风险识别 
4.3  风险分析 
4.4 风险规避应对策略 
4.5 风险降低应对策略 
4.6  风险分担应对策略 
4.7  风险承受应对策略 
第4单元  (风险评估)单元测验 
第5单元  控制活动 
5.1  不相容职务分离控制 
5.2  轮岗和强制休假制度 
5.3  授权审批控制 
5.4  会计系统控制 
5.5  财产保护控制 
5.6  预算控制 
5.7  营运分析控制 
5.8  绩效考评控制 
第5单元(控制活动)案例分析作业 
第5单元 (控制活动)测验 
第6单元  信息与沟通 
6.1  信息 
6.2  沟通 
6.3  信息系统 
第7单元  内部监督 
7.1  内部监督机构 
7.2  内部控制评价 

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